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Liquidación de Terceros

Actualizado: 4 oct 2023

Procesos \ Contables \ Liquidación de Terceros



Herramienta que permite cancelar saldos de terceros en cuentas específicas contra un solo registro débito o crédito según corresponda, esto con el fin de facilitar los ajustes contables por terceros.


Debe ingresar por la Ruta: Procesos/Contables/Liquidación de terceros.



A. Período: podrá seleccionar el mes y digitar el año el cual desea cancelar el saldo de la cuenta.


B. Tercero: permite relacionar el Nit o cédula del tercero correspondiente.


C. Ccostos: podrá seleccionar el centro de costos. (este dato es opcional).


D. Detalles: relacione el detalle del ajuste.


E. Códigos a liquidar: digite los códigos contables a liquidar por el tercero seleccionado.


F. Cuenta Contrapartida: digite el código contable de las cuentas contrapartidas cuando el ajuste es débito o crédito.


G. Grabar: finalmente podrá grabar el proceso.


Seleccione el tipo de comprobante


Una vez grabe el proceso, podrá seleccionar el tipo de comprobante donde contabilizará el ajuste.



Para finalizar, después de haber diligenciado la información en el comprobante, seleccione la opción Grabar.

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