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Facturación IVA Asumido
Actualizado: 4 jul
Ventas \ Facturación IVA Asumido
Tabla de Contenido
Opción utilizada en la factura de venta para reconocer el gasto que asume la empresa por concepto de IVA asumido; de tal manera, que podrá llevar este valor a una cuenta contable diferente a las que tiene para respaldar el IVA generado.
Para realizar la parametrización debe tener en cuenta lo siguiente:
1. Parámetros Avanzados
Debe ingresar a través de la Ruta: Sistemas/Parámetros/Parámetros Avanzados/IVA/Base utilizada para calcular IVA a bonificaciones existen 2 opciones.
P-Precio de venta al público: valor utilizado para realizar el cálculo de IVA en las bonificaciones, está relacionado en el catálogo de artículos en la columna POS.
U-Último costo de compra (por defecto): dato que el sistema toma para realizar el cálculo de IVA en las bonificaciones, el valor está relacionado en el catálogo de artículos en la sección de costos.
Adicionalmente, debe ingresar a través de la Ruta: Sistemas/Parámetros/Parámetros Avanzados/IVA/Causar IVA en facturación de ítems con valor en cero o bonificaciones debe seleccionar la opción SI.
5. Factura de Venta
Por último debe realizar el documento ingresando a través de la Ruta: Movimientos/Factura de venta.
Tan pronto relacione la referencia en la factura, debe digitar 100% en la columna Dto; de esta manera, el sistema causa el valor del IVA asumido al código contable del gasto que fue parametrizado (DB) y la cuenta por pagar del IVA generado por bonificaciones (CR).
Finalmente, siguiendo el paso a paso de este manual podrá realizar la configuración del IVA Asumido.
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